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神木市工业商贸局2016年度部门决算

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、抓好产能释放,积极培育规模以上企业,千方百计增产增收,促进工业经济平稳运行。

2、加强工业经济动态监测和运行调度,搞好服务企业工作,提升企业运行水平。

3、探索企业和产品分级管理,提高企业管理水平。

4、加快“智慧城市”建设进度,推动信息化发展。

5、进一步规范天然气开发勘探工作,做好天然气长输管线安保工作。

6、推进发电企业大气污染物治理,抓好工业节能降耗。

7、开展促消费活动,整顿和规划市场经济秩序。

8、开展国家级电子商务进农村示范县创建工作。

(二)部门决算人员构成

我系统共有预算单位2个,一级预算单位1个。神木县工业商贸局行政编制人员10名,事业编制人员1名,实际上卡11名,离退休人员共36名(离休3名,退休33名);60年代精减人员8名,遗属补助人员11名。下属事业单位商务综合执法大队编制6名,实际上卡6名。

二、部门2016年度决算表

(一)收入支出决算表(见附表)

(二)收入决算表(见附表)

(三)支出决算表(见附表)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附表)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

1.本年度收入支出总体情况及比上年增减情况。

2016年总收入1765.36万元, 总支出1697.18万元,分别比2015年增加1066.05万元、997.87万元,主要原因是县财政局拨付电子商务进农村示范县建设县级资金1000万元。

2.本年收入构成情况。

2016年收入总计1765.36万元。

(1)一般公共预算财政拨款收入1718.63万元,此为县级财政当年拨付的一般公共预算财政资金。

(2)政府性基金预算财政拨款收入46.73万元,此为县级财政当年拨付的食品厂改制土地出让补偿款。

(3)事业收入0万元。

(4)经营收入0万元。

(5)其他收入0万元。

(6)用事业基金弥补收支差额0万元。

(7)年初结转和结余0万元。

3.本年支出构成情况。

2016年支出总计1697.18万元。

(1)基本支出430.28万元(主要是单位为保障机构正常运转而发生的各项支出),其中:人员经费支出420.03万元、公用经费支出10.25万元。

(2)项目支出1266.90万元(主要是单位为完成特定工作任务发生的项目支出),其中:电子商务进农村示范县建设县级资金1000万元、放心早餐补助款170万元,商务综合执法工作经费10万元,工业经济运行工作经费10万元、天然气开发协调及管道安保工作经费10万元、拨付的食品厂改制土地出让补偿款46.73万元。

(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况。

2016年一般公共预算财政拨款收入1718.63万元,比2015年增加1019.31万元; 2016年一般公共预算财政拨款支出1650.45万元(基本支出430.28万元、项目支出1220.17万元),比2015年增加1384.20万元。收入支出增加的主要原因是县财政拨付电子商务进农村示范县建设县级资金1000万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1650.45万元,主要是单位人员(含离退休)工资津补贴、商品和服务支出等基本支出和为经济社会及事业发展所需的项目支出。其中:(1)一般公共服务支出1410.85万元,主要是人员经费支出420.03万元、公用经费支出10.25万元、各类项目支出1220.17万元,其中电子商务进农村示范县建设县级资金1000万元、放心早餐补助款170万元,商务综合执法工作经费10万元,工业经济运行工作经费10万元、天然气开发协调及管道安保工作经费10万元。(2)社会保障和就业类支出212.60万元,主要是单位的离退休人员支出;(3)住房保障支出27万元,主要用于缴纳住房公积金。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算构成情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出430.28万元,主要是单位人员(含离退休)工资津补贴、商品和服务支出等基本支出。主要构成为:(1)人员经费支出420.03万元。其中:工资福利支出169.53万元、对个人和家庭的补助支出250.5万元;(2)公用经费支出10.25万元,其中:商品服务支出10.25万元.

(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的 “三公” 经费支出1.3万元(其中:因公出国(境)费用0万元、公务用车购置及运行维护费0万元、公务接待费1.3万元)。比上年一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出减少5.62万元,减少原因是公车改革,我单位上缴车辆,减少了公务用车购置及运行维护费。

(1)因公出国(境)费用0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,比上年减少5.62万元。

(3)公务接待费1.3万元,比上年增加600元。

2.会议费支出决算情况说明。

2016年会议费支出12.86万元,比2015年减少86.62万元。减少的原因煤博会会议展台规模缩小,且2016年展台费尚未支付。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

2016年政府性基金财政拨款收入46.73万元, 政府性基金财政拨款支出46.73万元,分别比2015年增加46.73万元,主要是县级财政当年拨付的食品厂改制土地出让补偿款。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本年本部门无国有资本经营收支。

2.政府采购支出情况。

2016年单位政府采购支出37.09万元,其中:货物购置类2.09万元、工程类0万元、服务类35万元。

3.其他需要说明的事项

本年本部门无其他需要说明的事项。

2016年部门决算公开报表.xls