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神木市残疾人联合会2019年部门决算说明

神残发〔2020〕103号
来源:神木市残疾人联合会 发布时间:2020-12-18 14:57

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、维护残疾人的合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。

6、指导和管理残疾人群众组织。

7、承担政府交办的其他工作。

8、建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

9、普查残疾人状况,掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。

10、核发《中华人民共和国残疾人证》。

11、协助政府制订和实施康复工作计划,指导社区康复工作。开展残疾预防,减少残疾发生。

12、根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育,培养、培训残疾人。

13、认真做好残疾人的来信来访工作,为残疾人排忧解难,把问题解决在基层。

14、广泛开展多种形式的助残活动,组织好“全国助残日”、“国际助残日"以及适合当地特点的助残活动。

(二)机构设置

本部门内设:办公室、康复科、教就科、残疾人法律援助中心。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位只有部门本级(机关)。

三、2019年度部门工作完成情况

(一)为使残疾儿童少年及时得到康复服务,我会制定出台了《神木市建立残疾儿童少年康复救助制度实施意见》,将我市0-17岁残疾儿童少年康复治疗纳入政府救助范畴,以制度的形式保障了残疾儿童少年康复治疗。

(二)超额完成了基本型辅助器具适配项目,通过乡镇社区残疾人专职委员申报辅具需求,省市辅具中心审核,为残疾人发放了个性化适配辅具。

(三)超额完成残疾人精准康复建档率、签约率、服务率。开展残疾人精准康复家庭医生签约团队业务培训,各基层卫生院工作人员一对一与残疾人见面,签约并建档。

(四)为拓宽残疾人就业渠道,促进残疾人就业增收,我会组织了多次残疾人职业技能和实用技术培训,资金扶持残疾人自主创业,有效推进农村残疾人电子商务扶贫,并完成了“阳光增收”项目的验收工作,鼓励残疾人开展种养殖。

(五)完成了国家残疾预防综合试验区创建工作任务,建立了残疾报告制度,为高危孕产妇产前筛查与诊断及0—6岁儿童残疾筛查与诊断提供补助,推进残疾预防工作进程。

(六)完成脱贫攻坚指挥部下达的年度工作任务,积极配合民政局审核残疾人“两项补贴”发放工作、为符合托养条件的建档立卡贫困残疾人发放托养补助、开展贫困残疾人就业技能培训,扶持创业就业、主动联系残疾人鉴定机构,配合扶贫部门为残疾人证办理提供便利条件。

(七)联合各部门、媒体,认真组织开展好“全国爱耳日”、“全国助残日”、“全国爱眼日”、“全国残疾预防日”等活动,营造良好的扶残助残和残疾预防氛围。

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制9人,其中行政编制6人、事业编制3人;实有人员9人,其中行政6人、事业3人。单位管理的离退休人员3人。

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     (一)2019年度收入支出总体情况说明
五、部门决算收支情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

(1)本年收入合计1037.51万元,较上年减少了318.68万元。差异原因是本年项目减少。

(2)本年度支出合计1259.74万元,比上年增加了255.15万元。差异原因是增加了上年结转的项目支出。

2、本年度收入构成情况。

2019年本年收入合计1037.51万元,财政拨款1037.51万元,占总收入的100%。其中一般公共预算财政拨款收入958.66万元,政府性基金预算财政拨款78.85万元。

3、本年度支出构成情况。

2019年本年支出合计1259.74万元,其中:基本支出270.2万元,是为了保障机构正常运行,完成各项工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的21.45%。项目支出989.54万元,是完成特定的工作任务或事业发展目标,占总支出的78.55%。

(二)2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2019年本年财政拨款收入合计1037.51万元,较上年减少了318.68万元。差异原因是本年项目减少。

2019年本年财政拨款支出合计1259.74万元,比上年增加了255.15万元。差异原因是增加了上年结转的项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出958.66万元,按支出功能科目分,包括社会保障和就业支出950万元、住房保障支出8.66万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出270.2万元,其中:人员经费232.23万元,公用经费37.98万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2019年本年政府性基金财政拨款收入78.85万元,其中用于残疾人事业的彩票公益金支出项目78.85万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.98万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.98万元。2019年度“三公经费”支出比上年减少了0.65万元,减少了17.91%,主要是本部门有一辆业务用车减少了公务用车运行维护费。

(1)因公出国(境)团组情况:2019年全年本部门未发生因公出国(境)团组情况。

(2)公务用车购置及保有情况:本部门有1辆业务用车。

(3)公务接待费:2019年度公务接待累计0批次,人次为0人,经费总额0万元。

2、培训费支出情况说明。

2019年我单位培训费支出53.35万元,较上年增加了49.72万元,主要原因是本年培训任务增加,次数人数均有增加。

3、会议费支出情况说明。

2019年我单位会议费支出0万元,较上年减少了6.58万元,原因是上年召开了5年一届的残疾人代表大会,本年度无重大会议。

六、2019年度部门绩效管理情况说明

2019年本部门对专项业务经费项目未开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年本部门机关运行经费支出37.98万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2019年机关运行经费支出比上年增加4.27万元,增加的原因是商品和服务支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年本部门政府采购支出总额共8.75万元,其中政府采购服务类支出8.75万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。


附件:2019年神木市残疾人联合会决算公开表.XLS

神木市残疾人联合会

2020年12月17日