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神木市人民政府办公室2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、负责市政府的日常文书处理和日常事务工作。

2、负责市政府会议的筹备工作,协助市政府领导实施会议议定事项。

3、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

4、研究市政府各工作部门、直属事业机构和各镇政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。

5、根据市政府领导的指示,对市政府部门之间出现的争议问题提出处理意见,报市政府领导决定。

6、督促检查市政府各工作部门和各镇政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研,及时向市政府领导报告。

7、协助市政府领导组织处理突发事件和重大事故。

8、负责审查修改市政府规范性文件、涉权涉法文件,组织指导全市的行政执法工作,承办市政府的行政复议、被复议、应诉及行政赔偿案件和其他法律服务工作,承办行政审批清理事项,承担市政府依法行政的日常组织和管理工作。

9、围绕市政府总体工作部署,收集信息,反映动态,组织调查研究,及时反映情况,提出建议。

10、负责组织市政府有关部门办理人大代表意见和建议,以及政协委员提案。

11、负责组织市政府的政务信息公开工作。负责管理市政府政务大厅(行政服务中心)。

12、负责机要保密工作,及时、准确、安全地传递文件。

13、负责市政府值班工作,及时向市政府领导同志报告重要情况,协助处理市政府各部门和各镇向市政府反映的重要问题。

14、负责市政府领导参加的重要活动的组织、协调和安排工作。

15、负责市政府采购中心、关心下一代工作委员会办公室、侨务办公室和驻外机构的管理工作。

16、负责市政府各部门的集体活动、集体学习的组织、考核工作。

17、承办市政府的接待工作;办理市政府领导交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。今年,市政府办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻落实党的十九大和省委十三届二次、市委四届四次全会精神,恪守“五个坚持”,树牢“四个意识”,增强“四个自信”,认真履行“三服务”职能,真正当好政府的“第一参谋助手”“大服务员”“高效督办员”,努力将办公室打造成行为规范、运转高效、廉洁作为的表率机关,为全市追赶超越、转型发展作出新的贡献。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我办的部门预算包括本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

神木市人民政府办公室本级(机关)

2

神木市接待办公室

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制71人,其中行政编制44人、事业编制27人;实有人员75人,其中行政41人、事业34人。单位管理的离退休人员35人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆6辆,单价20万元以上的设备1台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

我办将按照全市总体部署,稳步推进部门预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年,神木市政府办收入预算为1894.85万元,较上年降低1.7%,全部为一般公共预算拨款预算,降低的原因主要是项目减少。

2018年,神木市政府办支出预算为1894.85万元,包括人员经费和公用经费1206.21万元,占支出总额63.66%;专项业务经费支出688.64万元,占支出总额36.34%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年降低1.7%,降低原因同上。

(二)财政拨款收支情况。

2018年,神木市政府办财政拨款收支1894.85万元,较上年降低1.7%,降低原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门预算拨款1894.85万元,较上年降低1.7%,降低的原因主要是项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务支出-政府办公厅(室及相关机构事务)-行政运行经费支出1894.85万元,其中人员经费855.86万元,较上年基本持平;公用经费350.35万元,较上年增长159.65,主要原因是全市提高统一预算定额标准。

一般公共服务支出-政府办公厅(室及相关机构事务)-一机关服务支出688.64万元,较上年减少28.02%,主要原因是全市提高统一预算定额标准,减少专项业务费的申报。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年全年支出预算1894.85万元,基本支出1206.21万元,较上年增长12.63%,主要原因是全市提高统一预算定额标准;其中人员经费855.86万元,含工资福利支出797.22万元和对个人家庭补助支出58.64万元;公用经费支出350.35万元;项目支出688.64万元,较上年减少28.02%,主要原因是全市提高统一预算定额标准,减少专项业务费的申报。

具体经济分类明细如下:工资福利支出797.22万元(基本工资375.85万元,津贴补贴99.90万元,奖金22.27万元,绩效工资72.45万元,社会保障缴费150万元,住房公积金65.79万元,三费10.96万元);商品和服务支出1017.99万元(办公费60万元,印刷费50万元,邮电费2万元,取暖费0.5万元,差旅费150.64万元,维修(护)费30万元,租赁费213.9万元,会议费104.1万元,劳务费5万元,委托业务费150万元,工会经费8.95万元,公务用车运行维护费24万元,其他交通费31.9万元,其他商品和服务支出187万元);对个人和家庭的补助支出58.64万元(离退休费41.6万元,遗属人员生活补助15.24万元,六十年代精简退职工生活补助1.8万元);资本性支出(办公设备购置)21万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费支出数为128.1万元,较上年增长288.18%,主要是今年接待办专项会议费100万元由我办统计公开;其中因公出国(境)费0万元,较上年减少100%;公务接待费0万元,较上年减少100%;公务用车运行维护费24万元,车辆保有数6辆,与上年相同。本年度未安排购置车辆费用。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费支出为350.35万元,较上年增长159.65%。主要原因是全市提高统一预算定额标准,减少专项业务费的申报。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共21万元,其中政府采购货物类预算21万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:神木市人民政府办公室2018年部门综合预算公开表.xls